最終更新日:2019年3月27日

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平成29年度決算

会計別総括表

一般会計及び特別会計

(単位:円)

区分(会計)

歳入決算額

歳出決算額

差引額

一般会計

26,426,852,037

24,085,256,481

2,341,595,556




国民健康保険特別会計

5,195,448,291

4,916,126,994

279,321,297

下水道事業特別会計

1,800,588,919

1,781,156,591

19,432,328

農業集落排水事業特別会計

317,071,611

315,047,804

2,023,807

介護保険特別会計

2,114,119,195

2,071,929,837

42,189,358

 

保険事業勘定

2,073,376,343

2,037,945,467

35,430,876

介護サービス事業勘定

40,742,852

33,984,370

6,758,482

やすらぎ霊園特別会計

39,151,503

39,151,503

0

後期高齢者医療特別会計

548,589,426

547,184,449

1,404,977

合計

36,441,820,982

33,755,853,659

2,685,967,323

平成29年度の一般会計の歳入歳出の差引額(形式収支)は、23億4159万5556円の黒字となりました。
また、翌年度へ繰越すべき財源が1億3706万9600円のため、実質収支は22億452万5956円となりました。
特別会計における形式収支・実質収支については、やすらぎ霊園特別会計を除き黒字となりました。

 

病院事業会計

(単位:円)

区分

歳入決算額

事業収益

2,722,531,013

事業費用

2,884,971,205

事業収支

△162,440,192

資本的収入

358,567,000

資本的支出

555,991,015

資本的収支

△197,424,015

平成29年度の病院事業の事業収益と事業費用の差引額すなわち事業収支は、1億6244万192円の赤字となりました。
資本的収入の資本的支出に対する不足額(資本的収支)1億9742万4015円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんしました。

 

一般会計(歳入)

(単位:千円)

区分(款)

当初予算額

最終予算額

決算額

執行率

市税

13,771,600

14,852,600

15,305,241

103.0%

地方譲与税

140,000

140,000

153,730

109.8%

利子割交付金

30,000

30,000

24,354

81.2%

配当割交付金

30,000

30,000

83,280

277.6%

株式等譲渡所得割交付金

10,000

10,000

80,672

806.7%

地方消費税交付金

1,200,000

1,200,000

1,209,238

100.8%

ゴルフ場利用税交付金

17,000

17,000

16,811

98.9%

自動車取得税交付金

30,000

30,000

81,901

273.0%

地方特例交付金

50,000

50,000

56,023

112.0%

地方交付税

1

1

23,141

2314100.0%

交通安全対策特別交付金

7,000

7,000

8,569

122.4%

分担金及び負担金

232,900

232,770

268,310

115.3%

使用料及び手数料

217,814

217,488

222,354

102.2%

国庫支出金

1,787,132

2,084,373

1,899,348

91.1%

県支出金

967,372

989,534

953,400

96.3%

財産収入

8,847

40,235

44,178

109.8%

寄附金

1

17,421

17,419

100.0%

繰入金

2,586,993

2,666,028

2,665,169

100.0%

繰越金

300,000

2,409,986

2,409,985

100.0%

諸収入

661,240

667,366

726,628

108.9%

市債

320,100

177,100

177,100

100.0%

歳入合計

22,368,000

25,868,901

26,426,852

 102.2%

 

一般会計(目的別歳出)

(単位:千円)

区分(款)

当初予算額

最終予算額

決算額

執行率

議会費

236,056

230,809

226,325

98.1%

総務費

3,024,690

5,269,676

4,986,006

94.6%

民生費

6,854,872

7,094,549

6,702,050

94.5%

衛生費

2,525,914

2,585,093

2,468,866

95.5%

労働費

14,468

12,676

9,869

77.9%

農林水産業費

402,854

669,984

651,293

97.2%

商工費

243,464

284,792

276,624

97.1%

土木費

3,288,186

3,396,593

3,009,955

88.6%

消防費

862,804

863,553

857,655

99.3%

教育費

3,688,775

4,243,108

3,707,051

87.4%

災害復旧費

25

25

0

0%

公債費

1,195,891

1,192,563

1,189,562

99.7%

諸支出金

1

1

0

0%

予備費

30,000

25,479,000

0

0%

歳出合計

22,368,000

25,868,901

24,085,256

93.1%

 

一般会計(性質別歳出)

(単位:千円)

区分

決算額

構成比

人件費

3,401,625

14.1%

物件費

4,986,871

20.7%

維持補修費

78,843

0.4%

扶助費

3,063,842

12.7%

補助費

3,859,718

16.0%

普通建設事業費

3,176,621

13.2%

公債費

1,189,562

4.9%

積立金

2,756,214

11.4%

投資及び出資金

0

0%

貸付金

58,000

0.3%

繰出金

1,513,960

6.3%

予備費

0

0%

歳出合計

24,085,256

100.0%

 

主要施策成果説明書

  ・平成29年度決算 主要施策成果説明書 (1/6)(PDF:17,354KB)

  ・平成29年度決算 主要施策成果説明書 (2/6)(PDF:15,712KB)

  ・平成29年度決算 主要施策成果説明書 (3/6)(PDF:6,525KB)

  ・平成29年度決算 主要施策成果説明書 (4/6)(PDF:7,590KB)

  ・平成29年度決算 主要施策成果説明書 (5/6)(PDF:30,516KB)

  ・平成29年度決算 主要施策成果説明書 (6/6)(PDF:9,954KB)

  ・正誤表(PDF:75KB) 

地方消費税交付金(社会保障財源化分)の使途の明確化

 ・地方消費税交付金(社会保障財源化分)の充当状況(PDF:138KB)

都市計画税の使途の明確化

 ・都市計画税の都市計画事業費等への充当状況(PDF:58KB)

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お問い合わせ

部署名:政策推進部財政課  

電話:0561-32-8002

ファクス:0561-76-5021

メールアドレス:zaisei@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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