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最終更新日:2017年9月29日

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平成28年度決算

会計別総括表

一般会計及び特別会計

(単位:円)

区分(会計)

歳入決算額

歳出決算額

差引額

一般会計

27,908,847,746

25,330,720,769

2,578,126,977




国民健康保険特別会計

5,234,479,219

4,929,963,461

304,515,758

下水道事業特別会計

2,023,413,485

1,917,345,581

106,067,904

農業集落排水事業特別会計

335,526,013

282,574,315

52,951,698

介護保険特別会計

1,985,655,474

1,907,400,517

78,254,957

 

保険事業勘定

1,949,233,914

1,874,390,508

74,843,406

介護サービス事業勘定

36,421,560

33,010,009

3,411,551

やすらぎ霊園特別会計

56,900,170

54,922,531

1,977,639

後期高齢者医療特別会計

495,731,649

494,349,414

1,382,235

合計

38,040,553,756

34,917,276,588

3,123,277,168

平成28年度の一般会計の歳入歳出の差引額(形式収支)は、25億7812万6977円の黒字となりました。
また、翌年度へ繰越すべき財源が3億9597万1320円のため、実質収支は21億8215万5657円となりました。
特別会計における形式収支・実質収支については、すべて黒字となりました。

 

病院事業会計

(単位:円)

区分

歳入決算額

事業収益

2,772,033,972

事業費用

2,957,783,351

事業収支

△185,749,379

資本的収入

176,655,000

資本的支出

300,006,408

資本的収支

△123,351,408

平成28年度の病院事業の事業収益と事業費用の差引額すなわち事業収支は、1億8574万9379円の赤字となりました。
資本的収入の資本的支出に対する不足額(資本的収支)1億2335万1408円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんしました。

 

一般会計(歳入)

(単位:千円)

区分(款)

当初予算額

最終予算額

決算額

執行率

市税

15,204,600

16,534,600

16,994,661

102.8%

地方譲与税

140,000

140,000

152,471

108.9%

利子割交付金

30,000

30,000

13,126

43.8%

配当割交付金

30,000

30,000

61,935

206.5%

株式等譲渡所得割交付金

10,000

10,000

32,201

322.0%

地方消費税交付金

1,000,000

1,000,000

1,171,260

117.1%

ゴルフ場利用税交付金

17,000

17,000

17,282

101.2%

自動車取得税交付金

30,000

30,000

65,133

217.1%

地方特例交付金

50,000

50,000

50,613

101.2%

地方交付税

1

1

20,284

2028400.0%

交通安全対策特別交付金

7,000

7,000

8,725

124.6%

分担金及び負担金

262,426

261,053

267,425

102.4%

使用料及び手数料

210,811

210,438

231,318

109.9%

国庫支出金

2,179,541

2,432,245

2,165,881

89.0%

県支出金

955,210

974,418

908,402

93.2%

財産収入

27,216

59,741

74,021

123.9%

寄附金

1

8,192

8,191

100.0%

繰入金

2,541,660

2,658,624

2,588,784

97.4%

繰越金

300,000

1,998,426

2,044,226

102.3%

諸収入

656,734

674,304

681,307

101.0%

市債

482,800

398,100

351,600

88.3%

歳入合計

24,135,000

27,524,142

27,908,848

 101.4%

 

一般会計(目的別歳出)

(単位:千円)

区分(款)

当初予算額

最終予算額

決算額

執行率

議会費

232,400

234,896

229,281

97.6%

総務費

2,850,733

5,090,116

4,843,584

95.2%

民生費

7,066,947

7,688,460

7,171,937

93.3%

衛生費

2,387,411

2,470,427

2,349,826

95.1%

労働費

14,484

15,075

12,519

83.0%

農林水産業費

348,887  

574,381

554,686

96.6%

商工費

231,383

222,217

213,243

96.0%

土木費

3,969,988

3,893,223

3,500,313

89.9%

消防費

853,113

849,356

835,766

98.4%

教育費

4,939,590

5,260,262

4,425,397

84.1%

災害復旧費

25

25

0

0%

公債費

1,210,038

1,197,170

1,194,169

99.7%

諸支出金

1

1

0

0%

予備費

30,000

28,533

0

0%

歳出合計

24,135,000

27,524,142

25,330,721

92.0%

 

一般会計(性質別歳出)

(単位:千円)

区分

決算額

構成比

人件費

3,403,888

13.4%

物件費

4,980,518

19.7%

維持補修費

58,735

0.2%

扶助費

3,078,177

12.2%

補助費

3,278,375

13.0%

普通建設事業費

4,134,814

16.3%

公債費

1,194,169

4.7%

積立金

3,354,184

13.2%

投資及び出資金

0

0%

貸付金

58,000

0.2%

繰出金

1,789,861

7.1%

予備費

0

0%

歳出合計

25,330,721

100.0%

 

主要施策成果説明書

  ・平成28年度決算 主要施策成果説明書 (1/5)(PDF:21,134KB)

  ・平成28年度決算 主要施策成果説明書 (2/5)(PDF:21,641KB)

  ・平成28年度決算 主要施策成果説明書 (3/5)(PDF:17,587KB)

  ・平成28年度決算 主要施策成果説明書 (4/5)(PDF:22,895KB)

  ・平成28年度決算 主要施策成果説明書 (5/5)(PDF:22,940KB)

地方消費税交付金(社会保障財源化分)の使途の明確化

 ・地方消費税交付金(社会保障財源化分)の充当状況(PDF:141KB)

都市計画税の使途の明確化

 ・都市計画税の都市計画事業費等への充当状況(PDF:58KB)

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お問い合わせ

部署名:政策推進部財政課  

電話:0561-32-8002

ファクス:0561-76-5021

メールアドレス:zaisei@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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