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最終更新日:2015年9月29日

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平成25年度決算

会計別総括表

一般会計及び特別会計

(単位:円)

区分(会計)

歳入決算額

歳出決算額

差引額

一般会計

23,957,462,713

21,657,560,726

2,299,901,987




国民健康保険特別会計

4,554,447,841

4,334,231,594

220,216,247

下水道事業特別会計

1,368,929,605

1,249,154,876

119,774,729

農業集落排水事業特別会計

345,712,396

279,104,043

66,608,353

介護保険特別会計

1,687,999,668

1,639,645,635

48,354,033

 

保険事業勘定

1,653,985,619

1,611,145,711

42,839,908

介護サービス事業勘定

34,014,049

28,499,924

5,514,125

やすらぎ霊園特別会計

50,194,820

46,775,114

3,419,706

後期高齢者医療特別会計

377,398,788

376,369,994

1,028,794

合計

32,342,145,831

29,582,841,982

2,759,303,849

平成25年度の一般会計の歳入歳出の差引額(形式収支)は、22億9990万1987円の黒字となりました。
また、翌年度へ繰越すべき財源が4億9717万3000円のため、実質収支は18億272万8987円となりました。
特別会計における形式収支・実質収支については、すべて黒字となりました。

 

病院事業会計

(単位:円)

区分

歳入決算額

事業収益

2,621,319,799

事業費用

2,819,464,691

事業収支

△198,144,892

資本的収入

134,269,000

資本的支出

218,914,701

資本的収支

△84,645,701

平成25年度の病院事業の事業収益と事業費用の差引額すなわち事業収支は、1億9814万4892円の赤字となりました。
資本的収入の資本的支出に対する不足額(資本的収支)8464万5701円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんしました。

 

一般会計(歳入)

(単位:千円)

区分(款)

当初予算額

最終予算額

決算額

執行率

市税

12,082,400

12,892,400

13,344,227

103.5%

地方譲与税

160,000

140,000

145,847

104.2%

利子割交付金

40,000

30,000

30,677

102.3%

配当割交付金

20,000

20,000

50,590

253.0%

株式等譲渡所得割交付金

6,000

6,000

108,976

1816.3%

地方消費税交付金

500,000

500,000

658,343

131.7%

ゴルフ場利用税交付金

17,000

17,000

17,339

102.0%

自動車取得税交付金

80,000

80,000

79,676

99.6%

地方特例交付金

50,000

50,000

49,308

98.6%

地方交付税

1

1

24,214

2421400.0%

交通安全対策特別交付金

7,000

7,000

8,891

127.0%

分担金及び負担金

253,166

267,257

287,678

107.6%

使用料及び手数料

199,865

199,678

217,461

108.9%

国庫支出金

1,903,155

2,298,336

1,935,048

84.2%

県支出金

877,737

957,991

960,417

100.3%

財産収入

8,416

51,435

54,949

106.8%

寄附金

1

4,942

4,941

100.0%

繰入金

2,900,376

3,597,225

3,465,824

96.3%

繰越金

300,000

1,599,374

1,609,918

100.7%

諸収入

657,583

699,291

766,339

109.6%

市債

147,300

136,750

136,800

100.0%

歳入合計

20,210,000

23,554,680

23,957,463

101.7%

 

一般会計(歳出)

(単位:千円)

区分(款)

当初予算額

最終予算額

決算額

執行率

議会費

221,186

215,249

213,011

99.0%

総務費

3,076,147

4,886,956

4,679,376

95.8%

民生費

5,776,281

5,757,684

5,429,111

94.3%

衛生費

2,276,522

2,345,394

2,269,659

96.8%

労働費

4,384

4,384

3,732

85.1%

農林水産業費

424,864

506,033

494,283

97.7%

商工費

191,573

188,896

177,613

94.0%

土木費

2,793,387

3,234,337

3,131,806

96.8%

消防費

786,153

780,030

772,538

99.0%

教育費

3,246,383

4,222,064

3,109,519

73.6%

災害復旧費

25

25

0

0%

公債費

1,383,094

1,383,627

1,376,913

99.5%

諸支出金

1

1

0

0%

予備費

30,000

30,000

0

0%

歳出合計

20,210,000

23,554,680

21,657,561

91.9%

 

一般会計(性質別歳出)

(単位:千円)

区分

決算額

構成比

人件費

3,336,906

15.4%

物件費

4,198,376

19.4%

維持補修費

54,842

0.2%

扶助費

2,979,342

13.8%

補助費

3,016,392

13.9%

普通建設事業費

2,483,906

11.5%

公債費

1,376,913

6.4%

積立金

2,884,863

13.3%

投資及び出資金

0

0%

貸付金

58,000

0.3%

繰出金

1,268,021

5.8%

予備費

0

0%

歳出合計

21,657,561

100.0%

 

主要施策成果説明書

 ・平成25年度決算 主要施策成果説明書(PDF:25,046KB)

 ・正誤表(PDF:121KB)

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お問い合わせ

部署名:政策推進部財政課  

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