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最終更新日:2015年9月29日

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平成24年度決算

会計別総括表

  • 一般会計及び特別会計                                               (単位:円)
区    分 歳入決算額 歳出決算額 差引残額
一般会計 23,535,286,396 21,925,368,166 1,609,918,230



国民健康保険特別会計 4,389,956,533 4,319,275,223 70,681,310
下水道事業特別会計 1,270,797,328 1,180,556,593 90,240,735
農業集落排水事業特別会計 297,668,312 266,016,140 31,652,172
介護保険特別会計 1,645,406,689 1,629,504,708 15,901,981
  保険事業勘定 1,609,989,972 1,601,532,964 8,457,008
介護サービス事業勘定 35,416,717 27,971,744 7,444,973
やすらぎ霊園特別会計 55,952,888 49,231,095

6,721,793

後期高齢者医療特別会計

359,451,428 357,509,266 1,942,162
合    計 31,554,519,574 29,727,461,191 1,827,058,383
 平成24年度の一般会計の歳入歳出の差引額すなわち形式収支は、16億991万8230円の黒字となりました。また、翌年度へ繰越すべき財源が1054万4250円のため、、実質収支が15億9937万3980円となりました。
 特別会計においての形式収支・実質収支については、すべて黒字となりました。

 

  • 病院事業                                        (単位:円)
区    分 歳入決算額
事業収益 2,632,686,776
事業費用 2,781,165,979
事業収支 △148,479,203
資本的収入 256,359,000
資本的支出 355,863,704
資本的収支 △99,504,704
 平成24年度の病院事業の事業収益と事業費用の差引額すなわち事業収支は、1億4847万9203円の赤字となりました。
 資本的収入の資本的支出に対する不足額(資本的収支)9950万4704円は、過年度分損益勘定留保資金などで補てんしました。

 

一般会計 歳入                                             (単位:千円)

当初予算額 最終予算額 決 算 額 執行率
01市税 11,779,000 12,397,400 12,990,669 104.8% 
02 地方譲与税 160,000 160,000 153,274 95.8% 
03 利子割交付金 40,000 40,000 32,271 80.7% 
04 配当割交付金 20,000 20,000 29,735 148.7% 
05 株式等譲渡所得割交付金 6,000 6,000 6,950 115.8%
06 地方消費税交付金 500,000 600,000 664,002  110.7%
07 ゴルフ場利用税交付金 17,000 17,000 17,548 103.2%
08 自動車取得税交付金 80,000 80,000 89,221 111.5%
09 地方特例交付金 155,000 70,000 49,879 71.3%
10 地方交付税 1 1 36,260 3626000%
11 交通安全対策特別交付金 7,000 7,000 9,007 128.7%
12 分担金及び負担金 238,185 238,588

256,010

107.3%
13 使用料及び手数料 198,764 198,101 207,750  104.9%
14 国庫支出金 1,733,349 1,722,452 1,656,579  96.2%
15 県支出金 812,167 890,404 891,980  100.2%
16 財産収入 11,940 110,416 120,985 109.6%
17 寄附金 1 50,915 50,913 100.0%
18 繰入金 3,685,293 3,482,358 3,482,357  100.0%
19 繰越金 300,000 1,952,280 1,952,280  100.0%
20 諸収入 631,900 670,016 683,716  102.0%
21 市債 158,400 153,900 153,900 100.0%
歳入合計 20,534,000 22,866,831 23,535,286  102.9%

 

一般会計 歳出                                              (単位:千円)

当 初 最終予算額 決 算 額 執行率
01議会費 224,901 214,270 211,742 98.8%
02総務費 3,973,562 5,754,341 5,526,007 96.0%
03民生費 5,704,991 5,862,635 5,577,713 95.1%
04衛生費 2,440,849 2,436,063 2,334,242  95.8%
05労働費 7,576 7,125 6,887  96.7%
06農林水産業費 419,482 438,665 421,656 96.1%
07商工費 171,990 232,908 227,619  97.7%
08土木費 2,488,719 2,621,075 2,511,012  95.8%
09消防費 796,225 789,798 781,401  98.9%
10教育費 2,881,113 3,029,711 2,874,962 94.9%
11災害復旧費 25 10,650  9,805  92.1%
12公債費 1,394,566 1,452,256 1,442,322 99.3%
13諸支出金 1 1 0 0%
14予備費 30,000 17,333 0 0%
歳出合計 20,534,000 22,866,831 21,925,368  95.9%
 

一般会計 性質別歳出                      (単位:千円)

項   目 決 算 額 構成比
人件費 3,326,396 15.2%
物件費 4,437,503 20.2%
維持補修費 50,218 0.2%
扶助費 3,012,622 13.7%
補助費 3,073,788 14.0%
普通建設事業費 2,953,662 13.5%
公債費 1,442,322 6.6%
積立金 2,354,609 10.7%
投資及び出資金 0 0%
貸付金 58,000 0.3%
繰出金 1,216,248 5.6%
予備費 0  0%
歳出合計 21,925,368 100.0% 

お問い合わせ

部署名:政策推進部財政課  

電話:0561-32-8002

ファクス:0561-76-5021

メールアドレス:zaisei@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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